Auditoria

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A Auditoria (Audleg) é a unidade de controle interno da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) pertencente à terceira linha de defesa da gestão, sendo responsável pelas atividades de avaliação e consultoria independente e objetiva, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações da CMBH, ajudando-a a cumprir seus objetivos.

A Audleg, com a sua abordagem baseada em riscos, serve como uma unidade de monitoramento e análise de dados e informações, transformando-os em conhecimento passível de ser utilizado para a tomada de decisões pela alta gestão.

Sua missão é apoiar a gestão e a alta administração na proteção do patrimônio público e na condução ética e eficiente das atividades. Isso é feito por meio da análise e avaliação independente das operações, processos e sistemas de controle interno, garantindo que os recursos públicos sejam utilizados de forma legal, econômica e eficaz. Pretende-se que a auditoria seja um parceiro estratégico de confiança da gestão, contribuindo de forma efetiva para o alcance dos resultados estratégicos da CMBH.

Na estrutura institucional do Sistema de Controle Interno (SCI) da CMBH, a Audleg compõe a Controladoria, constituída por, além da Auditoria, as unidades de Corregedoria Administrativa e Ouvidoria Administrativa.

A relação entre a Audleg e a Controladoria é de complementaridade e coordenação, com funções distintas, mas integradas.

O Sistema de Controle Interno e a Auditoria da CMBH são disciplinados pela Lei nº 11.565/2023 e pela Deliberação nº 07/2025.

Entre outras atribuições, compete à Audleg:

  • fiscalizar e auditar os atos administrativos dos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial, operacional e de pessoal;
  • avaliar a regularidade, a eficiência e a eficácia da gestão administrativa e dos resultados alcançados;
  • reportar ao controlador-geral os resultados de avaliações independentes e objetivas, bem como o estágio de realização das ações setoriais e de implementação de procedimentos;
  • prestar consultoria em assuntos afetos a governança, auditoria, gestão de riscos e controles internos a pedido da presidência ou da Mesa Diretora.